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銀行內控工作心得感受與總結

時間:2024-05-30 08:42:23 工作心得 我要投稿
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銀行內控工作心得感受與總結

  總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況加以總結和概括的書面材料,它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導,因此我們要做好歸納,寫好總結。那么你知道總結如何寫嗎?以下是小編幫大家整理的銀行內控工作心得感受與總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

銀行內控工作心得感受與總結

  20xx年,我行運營服務工作在省行相關部門的指導下及支行領導班子的帶領下,轄內運營服務人員緊緊圍繞省行的運營服務管理要求,認真做好各項運營服務工作,為支行各項業務快速健康發展起助推劑及保架護航的作用,現將我行20xx年的運營服務工作總結如下:

  一、績效目標完成情況

  20xx年運營服務及大風險板塊,堅定不移地推進轉型創新,認真貫徹落實“穩存款、拓客戶、增收益、控風險”的工作方針,在近年來業務發展持續高速的前提下,業務整體發展態勢良好,實現了今年主要績效指標的“滿堂紅”。

  在內控管理方面,支行逐步建立了有效的內控體系,內控考核不斷強化,員工內控意識顯著提高,業務風險管理更加完善,授信資產狀況良好,安保措施到位,內控檢查監控工作有序進行,有力的保障了各項業務持續快速健康發展。在抓好內控的同時深入開展反腐敗懲治工作和黨風廉政建設,堅持開展員工行為分析工作,今年以來沒有出現重大的責任事故、違法違規、重大差錯或內部案件。

  二、重點工作及成效

  今年以來,支行各條線進一步提高對“合規經營”和“保平安、促發展”的思想認識,把建立健全內控制度,加強風險和案件防范工作當做大事來抓,堅持以業務發展為中心,以內控制度為保證,一手抓業務開拓,一手抓內控監督,實行了第一責任人制度,明確網點負責人、部門主管對本網點、條線的內控負總責的工作要求。

  1、內控體系趨于完善,內控考核不斷強化,網點內控管理水平逐步提高

  (1)內控管理制度優先。我行在制訂20xx年的績效考核辦法中,內控運營設置了20分,并細分各項內控考核指標,綜合管理部每月公布考核結果,并通過績效輔導,提高網點及各條線的內控管理能力,考核結果與網點和部門月度績效掛鉤,網點和部門績效結果為員工月度績效獎發放依據。同時支行再次明確了內控管理監督員職責,選聘了一批業務能力強,內控意識高的骨干擔任內控監督員,對基層網點的內控工作起到了較好的加強和補充作用。

  (2)利用多種形式落實內控制度。我行積極開展“員工行為管理年活動”、“案件防范鞏固年”、“平安中行建設深化年”“黨風廉政建設和反腐倡廉教育”等主題活動,以活動為契機,認真做好各項內控工作。我每季度召開一次內控工作會議,分析總結當季內控工作并提出下季度內控工作重點。要求各網點、部門重點利用好晨會這種與員工面對面交流的工作形式,在晨會中網點負責人要對案例進行分析,對內控工作進行通報,負責人每天必須至少有30分鐘以上時間梳理本網點內控的工作,加大了員工日常工作管理和員工請假面簽制度,同時組織開展了各項安保消防應急演練。使得我行內控體系逐步趨于完善。

  2、員工內控意識顯著提高。

  我行加強對員工內控意識的培養,開展了全行合規專題教育活動。加強業務培訓,提高員工業務素質及合規意識。內控管理水平及防范風險能力,不僅要有強烈的工作責任心,還要有過硬的業務本領,隨著支行的業務快速發展,員工隊伍不斷擴大,員工業務能力,尤其是新入行員工業務素質難于滿足業務發展需求,為提高員工的業務素質及合規意識,我行按個金條線、公司條線、運營條線及其他(業務技能及安保等),分別制訂了20xx年培訓計劃,通過培訓提高員工防范業務操作風險及各類案件的能力,提升基層網點的內控管理水平。督促員工每月都對自身柜員密碼進行修改,按季度如期完成員工行為分析和“雙九禁”、“雙十禁”的自查工作,支行召開了“兩提升兩活動”的活動動員大會,對銀監部門聯合檢查的不規范經營行為進行了自查自糾。

  通過這些活動的開展,使員工的合規經營意識明顯增強。今年我行被省行通報的差錯及監控通報明顯少于去年同期,降幅達65%,對所有省分行下發的監控通報進行整理,嚴格實行行長約見談話制,對被省行通報的員工由分管行長和綜管部人員一起進行約談,幫助員工一起找出違規的原因,促進員工整改。安排落實了員工家訪工作,利用國慶長假完成了全行員工的走訪工作,走訪率達到100%。對個別思想上有問題苗頭的員工,行長領導親自與其談心,促進員工在正確的職業生涯上前進。因為我深知內控運營工作不是一時的工作,而是一項長抓不懈的日常工作,必須將內控的思想、理念深深的植入每個員工、每位中層的心理,讓他們自覺的將內控意識貫穿于行動中,落實在工作里,在全行營造合規經營,規范操作的良好內控文化氛圍,加大我行合規內控文化建設。

  3、內控安保措施基本到位。

  支行改進完善物防、技防手段,完成了對全轄所有ATM自助銀行110遠程報警設備加裝工作,完善了ATM自助銀行案防設備的配備,也初步建立了每月ATM夜間巡查制度,對網點和離行式自助渠道安全和消防隱患整改工作制訂了實施方案。同時支行還進一步落實了雙休日及節假日行領導帶班巡查及營業網點負責人雙休日帶班制度。每月組織了條線對基層網點進行綜合檢查制度,通過這些制度有效的促進了我行內控工作質量的提升。

  4、授信業務風險管理更加完善

  (1)公司條線嚴格執行銀監會“三個辦法一個指引”,加強授信資金支付管理和全流程監控,確保信貸投放與項目審批、項目資本、項目進度匹配,確保信貸資金投向可控、還貸方式科學,以保證風險早期發現、早期干預,適時緩釋風險。加強授信資產質量監控,加大催收力度,嚴防不良資產的發生。支行加強了對客戶經理風險防控意識和責任的培訓,進一步提高對政策、制度、流程的遵循性,嚴格執行貸前、貸中、貸后各項“規定動作”,從源頭提高風險把控能力,增強風險管理的敏感性和主動性。特別要求客戶經理加強對企業和個人客戶各層級信息的收集和跟蹤,密切與企業的聯系,做好與客戶的交流工作,嚴格執行重大風險報告制度,切實提升風險防范度,提高風險管理的效果。支行還堅持將貸后管理、業務挖潛和客戶關系維護并行執行,強化風險責任,并不斷充實風險管控的方式與方法,確保支行授信業務快速健康發展。

  (2)20xx年,我行按照“重中之重、聯合作戰、快速反應、確保質量”的原則,定期召開了資產盤存會,對存量授信資產進行盤查,按照省行關于初選名單的標準要求確立了初選名單,并采用財物指標分析、客戶信息觸發、組合風險排查等方法增選加強管理名單,全面有效做好貸后管理工作,確保資產質量。在貸后管理過程中,我行加大對現場實地檢查的頻度,深入了解企業相關信息,并且持續推進信貸資產定期盤存工作,充分發揮省分行新“四位一體”資產質量監控管理體系在我行信用風險管理工作中的作用。

  5、做好支行各條線的內控檢查工作的督導。

  對20xx年各條線制訂的全年內控檢查計劃,支行要求檢查內容全面涵蓋個金、公司、運營條線的一些重點業務產品和一些高風險業務操作環節,密切關注重點業務流程,防范大、要案和各類重大業務差錯、事故的發生,以防范各類事故案件的發生為內控工作的重中之重。20xx年我行還重點做好網點轉型后的網點內控管理狀況評價,防范業務產品下沉后的操作風險。先后組織開展了對公授信業務、收付清算業務、銀行承兌匯票及貼現業務等進行了檢查,對公貸款RAROC、EVA數據應用及個貸資產質量管理工作進行認真關注。對 “”信息安全保障工作成立了“一把手”總牽頭,分管行領導為組長,綜合管理部、個人金融部、公司業務部、營業部負責人為組員的自查和保障工作領導小組。

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