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內部審核通知書樣本

時間:2022-12-07 09:48:41 通知書 我要投稿
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內部審核通知書樣本

  篇一:內部審核通知書

內部審核通知書樣本

  內部審核通知書

  篇二:內部審核通知單 文檔

  UCDPC/CHX11-03

  辦公室 :

  依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實驗室認可準則”和“實驗室資質認定評審準則”、《質量手冊》現委派內審員謝晉、楊浩峰、沈園、郭亞東到你部對4.1組織;4.2管理體系;4.3文件控制;4.6服務和供應品的采購; 5.2人員;5.4檢測方法確認;5.5設備;5.6測量溯源等內容及本中心質量管理體系文件中的相關部分和管理體系的運作情況進行審核,請協助。

  內審日期 年 月 日

  質量負責人: 日期: 年 月 日

  技術負責人: 日期: 年 月 日

  UCDPC/CHX11-03

  病媒科:

  依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實驗室認可準則”和“實驗室資質認定評審準則”、《質量手冊》現委派內審員嚴蕾、王正軍、路寶利、謝伯頻到你部對4.3文件控制;4.13記錄的控制4.6服務和供應品的采購;4.7服務客戶;4.8投訴;4.9不符合的檢測工作的控制;4.10改進;4.11糾正措施;5.2人員; 5.5設備;5.6測量溯源性;5.7抽樣;5.9檢測結果的質量保證;5.10結果報告等內容及本中心質量管理體系文件中的相關部分和管理體系的運作情況 進行審核,請協助。

  內審日期 年 月 日。

  質量負責人: 日期: 年 月 日

  技術負責人: 日期: 年 月 日

  UCDPC/CHX11-03

  公衛2科:

  依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實驗室認可準則”和“實驗室資質認定評審準則”、《質量手冊》現委派內審員嚴蕾、王正軍、路寶利、謝伯頻到你部對4.3文件控制;4.13記錄的控制;5.2人員;

  5.5設備;5.6測量溯源性;5.7抽樣;5.9檢測結果的質量保證;5.10結果報告等內容及本中心質量管理體系文件中的相關部分和管理體系的運作情況 進行審核,請協助。

  內審日期 年 月 日。

  質量負責人: 日期: 年 月 日

  技術負責人: 日期: 年 月 日

  UCDPC/CHX11-03

  公衛1科:

  依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實驗室認可準則”和“實驗室資質認定評審準則”、《質量手冊》現委派內審員嚴蕾、王正軍、路寶利、謝伯頻到你部對4.3文件控制;4.13記錄的控制;4.6服務供應品的采購;4.7服務客戶;4.8投訴;4.10改進;4.11糾正措施;

  4.12預防措施;5.2人員; 5.5設備;5.6測量溯源性;5.7抽樣;5.10結果報告等內容及本中心質量管理體系文件中的相關部分和管理體系的運作情況 進行審核,請協助。

  內審日期 年 月 日。

  質量負責人: 日期: 年 月 日

  技術負責人: 日期: 年 月 日

  UCDPC/CHX11-03

  微生物科:

  依據CNAS/CL01:2006“檢測和校準實驗室認可準則”和“實驗室資質認定評審準則”、《質量手冊》現委派內審員陳敏、何華、沈園到你部對4.1組織;4.3文件控制;4.8投訴;4.10改進;4.13記錄的控制;5.2人員;5.3設施和環境條件;5.4檢測方法及確認;5.5設備;

  5.6測量溯源性;5.8檢測物品的處置;5.9檢測結果的質量保證等內容及本中心質量管理體系文件中的相關部分和管理體系的運作情況進行審核,請協助。

  內審日期 年 月 日

  質量負責人: 日期: 年 月 日

  技術負責人: 日期: 年 月 日

  篇三:內審通知單

  DL04-

  內部審核通知單

  編號:

  篇四:內審通知書(空白)

  桂林乳膠廠

  內部審計通知書

  桂乳內審字[2013]第XXX號

  內部審計承諾書

  我們已按審計組的要求,提供了全部財務會計資料及相關資料。并鄭重承諾如下:

  我們向審計組提交的單位會計報表及相關附表和其他有關會計資料,是按照《中華人民共和國會計法》以及國家其他有關財務會計法規的規定編制的,公允(或真實、完整)的反映了本單位的資產、負債、損益、(或財務收支)情況。

  承諾單位(公章):

  單位法定代表人簽名:

  單位財務人員簽名:

  年 月 日

  篇五:內部審計通知書模版

  ***************公司(審計部)

  審計通知書

 。******)審字[2015]第****號

  *********:

  根據**********公司董事會批準的年度審計計劃;公司審計部內部審計有關規定和本月的審計計劃,報經公司領導批準,審計部派出審計組于****年**月**日—**月**日對公司****年**月**日的資產負債表和合并資產負債表,**** 年**-**月的利潤表和合并利潤表,****年**-**月的現金流量表和合并現金流量表表進行了內部審核;對公司內部運營情況進行了審計,請******給予協助配合(落實專人負責)并在****年**月*日前備齊審計所需相關資料。 現將審計事項通知如下:

  一、審計范圍:

  公司****年**-**月經營狀況、資產構成、現金流量情況。

  二、審計時間預計:

  從*****年**月**日起,預計到****年**月**日。

  三、需提供的資料清單和其他必要的協助:

  1、請做好截止于**** 年**月**日的資產負債表和合并資產負債表,**** 年**-**月的利潤表和合并利潤表,****年**-**月的現金流量表和合并現金流量表;公司內部運營情況資料的準備工作,在****年**月**日前向審計組提供資料。

  2、審計期間,審計涉及的部門及有關人員請勿安排外出。需加班時,請安排相關人員配合。

  四、審計項目組名單:

  項目組負責人: ******

  項目組成員:****、****

  ************公司

  審計部

  ****年**月**日

  簽收:

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