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縣郵政局郵政金融問題隱患整改工作報告

時間:2022-11-22 16:23:44 工作報告 我要投稿
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縣郵政局郵政金融問題隱患整改工作報告

州局儲匯稽查室:

縣郵政局郵政金融問題隱患整改工作報告

  根據涼郵儲匯整通20__年第02號《__縣郵政局郵政金融問題隱患整改通知書》所指出的問題,縣局領導高度重視,要求相關部門擬訂具體整改措施和要求,限期落實,切實加強對儲蓄網點內控制度執行情況的檢查力度,嚴格按照省、州局的相關規定認真落實,有效防范資金風險。現將整改情況匯報如下:

  一、要求相關支局高度重視,引以為戒。

  認真執行郵政儲匯業務各項規章制度,輔以現場檢查指導、電話通知、個別交談等方式進行強調督促。并對相關責任人進行了通報批評,合計處罰400元。

  二、針對存在的問題和安全隱患,逐一進行具體整改落實。

  問題1:__郵政儲蓄所支局長未按日對網點結存現金和重空進行審核。

  整改情況:經現場檢查,支局長已按日審核,并作簽批。

  問題2:金庫出庫后仍然未將金庫門鎖閉;營業終軋帳后,綜合柜員未進行復核便入庫。

  整改情況:經調閱錄像資料檢查,金庫出庫已做到將金庫門立即關閉;儲蓄柜員營業終了軋帳后,綜合柜員進行了復核。

  問題3:出納未在系統內進行登帳。

  整改情況:已明確要求儲匯出納必須按規定執行,由儲匯會計負責檢查落實,否則逗硬考核。

  問題4:縣局中心營業室柜員無鈔箱,入庫是用紙合送入金庫。

  整改情況:訂制鐵皮鈔箱14個,耗資560元,各網點已投入使用。

  三、對今后工作,擬訂具體措施和要求。

  1、要求監督檢查部(儲匯稽查)、金融業務部(儲匯管理)、市場部加強管理,加強檢查,加強整改,要做到深查根源,舉一反三,切實加強對儲匯內控制度的執行,認真落實省、州局的相關規定,確保有效防范資金風險。

  2、經局辦公會研究決定,將今年3月至5月定為我局服務、質量、安全月,要通過開展此項活動,大力促進各項規章制度的逗硬執行,服務、質量的改善和提高。組織從業人員對業務規章和內控制度的學習,不斷提高職業素質和思想水平,強化安全防范意識和執行規章制度的自覺性。

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