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商業計劃

時間:2023-09-13 16:05:49 計劃范文 我要投稿

(優)商業計劃

  光陰的迅速,一眨眼就過去了,我們的工作又邁入新的階段,是時候認真思考計劃該如何寫了。什么樣的計劃才是有效的呢?下面是小編幫大家整理的商業計劃7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

(優)商業計劃

商業計劃 篇1

  產品簡介

  我們現有一套英文版的供中小企業使用的企業管理軟件(以下簡稱通用ERP). 該軟件是一個集財務、買入賣出、庫存供應、產品分類、客戶關系及協作伙伴管理于一體的通用企業資源計劃系統(ERP)。通用ERP主要包括企業資源計劃管理(ERP), 顧客關系管理(CRM), 商業伙伴關系管理(PRM), 供應商鏈管理(SCM)及商業伙伴企業之間的電子商務(e-Commerce)等子系統. 通用ERP之基于網絡化多元化的體系使其適用于高度國際化企業環境,標準的數據接口和開放的擴充功能為其提供了最大的應用范圍,使其既可用于一地封閉式企業, 也可用于多地分散式集團企業。通用ERP的英文版現已開發成熟,由當前國外先進及成熟的技術構成。

  計劃

  我們計劃對通用ERP進行二次開發, 將其改為中文版并在國內推銷使用. 為此, 我們計劃尋求200萬人民幣資金入股, 在國內成立軟件公司, 資金方與技術方各占一半股份。

  我們計劃在最初6個月內完成以下任務:

  1) 通用ERP從英文版到中文版的開發.

  2) 招聘到一位對國內ERP/CRM市場熟悉的人加盟公司, 負責市場及銷售. 同時招聘到數名研發人員.

  3) 找到第一個實施通用ERP的顧客企業.

  在接下來的6個月內, 繼續開發國內市場, 找到數名實施通用ERP的顧客企業, 并為顧客提供培訓及系統維護. 在技術上我們將獨立開發一些滿足特殊顧客需要的功能軟件. 在財務上達到收支平衡。

  從第二年起, 我們將積極開拓國外市場(主要為美國和加拿大)。

  我們的優勢

  1. 國內市場

  國內的ERP/CRM市場剛起步, 需求量大, 尤其是中小企業. 但它們能在這方面投入的資金并不多. 要贏得這些顧客,關鍵在于保證軟件有足夠功能的同時, 一定要降低軟件開發成本, 使這些企業能夠擔負得起。

  這套軟件帶給我們以下優勢:

  1) 價格低廉. 由于該軟件的英文版已開發成熟, 功能齊全, 為我們節省了昂貴的一期開發資

  金和時間. 我們只需投入將其中文版化的資金. 據調查, 當前國內功能與此其類似的軟件售價近百萬元. 毫無疑問, 我們的價格將明顯低廉, 極具價格優勢。

  2) 技術先進. 由于國內一些軟件公司仍使用已在國際上落后的技術開發軟件, 對顧客在新技術方面的要求無法在短時間內以低成本加以解決. 而通用ERP用當前國外先進的方法設計并由先進及成熟的技術構成. 對顧客在新技術上的要求一般可以一次到位. 而且對于正在發展完善的新技術, 不需對現系統進行大的改動即可包括進來, 使我們在未來幾年內都處于技術領先地位。

  3) 可內銷也可外銷. 由于此軟件的先進技術及企業管理流程模式均來自國外, 與國內其它軟件公司的產品相比, 更易于被國外顧客接受。

  2. 國外市場

  首先, 與國內市場相比, 國外顧客在IT方面投入的資金更多, 銷售軟件的利潤更大. 在取得為國內顧客成功實施該軟件的經驗后, 我們一定要堅定不移地開拓國外市場(主要為美國和加拿大). 由于國內軟件開發人員的費用只相當于美國和加拿大同類人員費用的十分之一, 我們在國外竟爭的最大優勢是低廉的價格. 如前所述, 由于通用ERP最初是按照國外顧客的要求而設計的, 我們無需再投入大量資金為國外客戶轉型. 我們將憑價格優勢, 靠這一產品進入國際市場。

  作為開發國際市場的第二步, 我們將接受國外客戶的外包軟件開發項目. 由于價格因素, 現在越來越多的軟件開發項目被外包到美國及加拿大以外的地方. 這已成為不可阻擋的`歷史潮流,就像二十年前制造業從美國轉到其它國家一樣. 中國的軟件企業只有抓住這一歷史機遇才能在未來幾年內更好地發展壯大. 要能夠做到這一點, 關鍵是開發出來的軟件要技術先進, 質量高,而且對國外客戶的需求要有很好的了解。 據觀察, 現在國內許多軟件公司開發的軟件產品根本達不到國外顧客的要求, 除技術不夠先進外, 根本原因在于管理開發流程落后。 通過在國外多年從事軟件開發, 我們對這一領域內的先進技術及管理開發流程非常熟悉, 有信心在國內建立起一支合格的研發團隊, 并利用我們在美國及加拿大的人員網絡關系, 充分了解國外客戶的最新需求,接到國外客戶的外包項目。

  創始人簡介

  馬良 博士. 北京大學地球物理系學士、碩士。加拿大康可地亞大學計算機系研究生畢業,加拿大麥吉爾大學大氣海洋系博士。從1988年起,先后在北大方正,加拿大CyberFax, MIN, SED 等公司從事企事業管理軟件開發和集成工作。現在加拿大CSA公司從事企業內部管理軟件的系統分析與開發。

  王君毅 博士. 1984、1987年分別獲北京大學地球物理系學士、碩士學位. 1994年獲美國科羅拉多州立大學大氣科學系計算機數值模擬專業博士學位. 1995-1996年在美國圣地亞哥加州大學從事計算機數值模擬博士后研究. 1996年起從事商業應用軟件開發, 先后就職于美國 Hitachi Data System, Integral, VerbalTek等公司. 現在美國惠普(HP)公司任高級軟件開發工程師, 從事電子商務及管理平臺的開發。

商業計劃 篇2

  一、什么是商業計劃書:

  商業計劃書是一份創業者開始新事業、從事項目開發、達到招商融資或其它發展目標的書面資料。它通過綜合分析項目的內部和外部因素,全面描述項目的性質、潛在優勢、市場前景、團隊構建、如何實施該項目、財務管理、投資收益、風險預測與控制,以及投資退出機制等方面的內容。

  二、商業計劃書的作用

  1) 為創業者提供自我評價的機會

  商業計劃書明確分析了項目的內部競爭優、劣勢和外部競爭機遇與威脅,并對今后項目的經營進行財務預測。因此,商業計劃書的制定過程本身就是創業者系統地梳理創業思路、充分地開展調研、進行自我評價、制定切實可行的工作計劃的過程。

  2) 為項目的運營管理提供指導

  一套完整、嚴謹的商業計劃書能夠為項目今后的運營管理提供工作指南和行動綱領。這種事先的行為規范對確保創業企業初期的順利運營具有重要的作用。

  3) 是項目爭取獲得各方支持的必備材料

  商業計劃書制訂了項目的發展戰略目標,并進行財務預測分析,對投資者和合伙人來說,它是判斷是否進行投資,是否承擔投資風險的必要的評估資料。商業計劃書作為一種有效的溝通工具,也是項目獲得政府部門、內部員工等各方支持的必備材料。

  4) 對后續執行情況起評價作用

  商業計劃書是創業者精心制訂的,它是對項目今后的經營行為起到約束作用,并可評價后續經營效果和執行能力。

  三、商業計劃書的寫作要點

  根據創辦公司性質的不同,所屬行業的不同,公司發展階段的不同,商業計劃的側重點也會有所不同。本文僅針對計劃創辦企業的情況,對商業計劃書的寫作做以下要點提示,僅供參考。

  1. 商業計劃書的封面

  2. 商業計劃摘要

  3. 創業團隊與組織結構

  3.1 組織架構圖

  3.2 管理團隊成員,及相關的經驗與特長

  4. 項目(產品或服務)的描述

  4.1 產品名稱、性能

  4.2 產品所處的生命周期

  4.3 產品的市場競爭優勢

  4.4 產品的研究和開發過程

  4.5 發展新產品的計劃和成本分析

  4.6 產品的市場前景預測

  4.7 產品的知識產權情況

  4.8 產品的技術壁壘及保護措施

  5. 市場分析

  5.1行業現狀、市場規模

  5.2 對行業發展趨勢的預測

  5.3 對行業發展驅動因素的分析

  5.4 市場細分和定位

  6. 競爭分析

  6.1 現有競爭

  6.2 替代產品的威脅

  6.3 與供應商、銷售商以及顧客討價還價的壓力

  6.4 強勢/弱勢/機會/威脅分析(SWOT分析)

  6.5 可持續競爭優勢

  7.項目的實施方案

  7.1 生產安排:包括生產場地、主要設施和設備、生產工藝及流程、技術研發、質量控制、售后服務等。

  7.2采購計劃:包括供應商的選擇、購貨合同的準備、庫存控制、物流設計等。

  7.3 市場營銷戰略:包括產品特色及定位、價格定位、分銷渠道、市場推廣策略等。

  7.4 項目實施時間表

  8. 財務分析

  8.1成本分析、收入及利潤預測

  8.2 財務模型分析預測,包括企業未來3年內的損益表預測、資產負債表預測、現金流量表預測、盈虧平衡分析、財務比率預測等內容

  8.3融資計劃,包括提議的融資渠道、資本結構、股東以及投資人權益等內容

  8.4資金用途,包括企業未來3年內的投資方向、資金使用項目、具體的投資計劃等內容

  9. 風險分析與控制

  9.1 描述風險種類

  9.2 提出降低風險的策略

  10. 退出機制:告訴投資者如何收回投資、什么時間收回和投資收益率

  四、商業計劃書部分要素說明

  為詮釋商業計劃書的寫作要點,特對商業計劃中的部分要素做以下說明:

  1. 商業計劃摘要:商業計劃摘要是創業者在完成撰寫商業計劃各部分內容的基礎上,才能夠總結、提煉寫出的內容,但卻是投資人首先要看到的內容,故置于商業計劃書的第一部分。商業計劃摘要是整個商業計劃書的濃縮版,需要精辟地介紹所創辦企業的`業務范疇和類型、企業的產品或服務、管理團隊概況、目標市場的描述和預測、企業經營的商業模式、競爭優勢與競爭策略、資金需求情況、盈利能力預測、財務狀況和計劃,以及投資出路等各部分內容。

  摘要部分是商業計劃書的門面,投資人拿到商業計劃書以后,先要通過看商業計劃摘要以決定是否閱讀完整的商業計劃書。所以商業計劃摘要一定要突出商業計劃的最大賣點,以便引發興趣。商業計劃摘要要求語言精煉,一般不超過兩頁紙為宜。

  2.創業團隊與組織結構:創業團隊通常是投資人評估項目時首要考慮的因素,因為項目的成敗關鍵在于人,所以要詳細介紹技術發明人及其他核心管理團隊成員的基本情況,包括各

  自的學歷背景和工作經歷,并且闡述所創辦企業的組織結構及管理理念等內容。

  3. 項目(產品或服務)的描述:這一部分應當著重分析項目的競爭優勢,包括新穎性、獨特性和先進性,讓投資人確信企業所提供的產品或服務具有強勁的吸引力,在投放市場后能夠迅速占領市場份額。

  4. 市場分析:這一部分要客觀描述行業內的市場狀況,介紹產品(或服務)乃至創業企業在行業中所處的地位,并且要讓投資人對項目所屬行業的發展方向有一個明確的了解。由于創業者難以精準地把握整個行業的走向,可以援引權威機構或個人通過調研對相關行業發展趨勢做出的判斷結果,以增強可信度。作為回國創業的商業計劃,要從國際、國內背景下考慮影響行業發展的因素,尤其是要深入了解國內的政策導向、科技和工藝、人文和社會價值觀等層面的發展對于行業走向的影響。此外,還要進行市場細分,因為單一的產品不可能覆蓋一個完整的市場,以便找準定位,明確提出目標市場,即目標消費者群,市場越細致越精準,越能增加投資者的信任度。

  5. 競爭分析:

  1、現有競爭:當前要考慮的最為現實的競爭因素就是同行業內現有對手的競爭,要列出生產相同產品的企業,從性能、質量價格等各方面著手,同本公司的產品進行比較,分析各個主要競爭對手的研發、生產、銷售的情況,指出其優勢和劣勢。

  替代品就是指能夠滿足同一市場需求的不同產品,替代品與本公司產品的可替代程度越接近,客戶對于本公司產品的價格及性能就會越敏感,替代品帶來的威脅也就越大,制作商業計劃時一定要對替代品進行充分的研究,并擬定應對策略。

  SWOT分析是安索夫提出的一種分析方法,通過對企業自身的優勢(Strengths)和劣勢(Weaknesses)以及外部環境中的機會(Opportunities)和威脅(Threats)進行分析,用以判定企業是否能夠進入某一行業并形成競爭優勢,如何改變劣勢、加強優勢,如何降低風險、利用機會。

  SWOT分析的步驟:

  (1)羅列企業的優勢和劣勢,可能的機會與威脅;

  (2)優勢、劣勢與機會、威脅相組合,形成SO、ST、WO、WT策略:

  SO策略:依靠內部優勢,利用外部機會;

  WO策略:利用外部機會,彌補內部劣勢;

  ST策略:利用內部優勢,規避外部威脅;

  WT策略:減少內部劣勢,規避外部威脅

  (3)對SO、ST、WO、WT策略進行甄別和選擇,以確定企業目前應該采取的具體戰略與策略,從而確立競爭優勢。

  可持續競爭優勢,就是指企業在較長周期內不斷變革與創新,使項目長期保持市場競爭力的特有優勢, 這種優勢不局限于產品,也包括服務、渠道、成本、價格、管理機制等諸多層面。

  6. 項目的實施方案:這一部分要說明技術研發如何物化為產品,公司如何有效經營、運作,使產品占領細分市場,并最終實現盈利。由于盈利是創辦企業的直接目標,因此合理的盈利模式和周密的實施計劃是保證創業成功的關鍵所在,也是投資人判斷項目是否具備成功的可能性的標準。

  7. 財務分析:合理的財務預測是贏得投資的最重要的因素,投資人期望從財務分析部分來了解企業未來的收入、成本和利潤,預測企業未來經營的狀況,從而判斷能否確保自己的投資獲得預期的回報。但對于攜帶技術項目的創業者來說,編寫財務管理的內容難度是最大的,正因為如此,恰恰是最需要花費大量的時間和精力來策劃、編寫。

  8. 風險控制:

  l 創業者要站在投資人的角度,分析可能面臨的創業風險以及風險將導致的損失,創業風險

  包括環境、政策、資金、技術、市場、操作、管理以及法律責任等層面的風險。創業者可著重分析主要的風險給企業帶來的威脅,其他風險可簡略介紹。不要故意地縮小、隱瞞風險及其威脅,否則只會令投資人產生不信任感,從而不利于企業的融資。

  l 風險控制就是通過預測風險可能帶來的損失,預先建立一整套風險防范和控制機制,以降低實際發出損失的可能性;而對于已經發生的損失,要提出得當的策略和方案盡量使損失的程度降到最低。

  9. 退出機制:這部分要描述清楚怎樣使投資人最終以現金的形式收回其對本企業的投資,要闡明收回投資的時間以及投資收益情況等。退出機制涉及到投資人與創業企業家之間的利益關系,處理的好壞事關重大。投資者收回投資通常有以下幾種形式:

  (1)公開上市:企業上市后公眾會購買公司股份,投資人所持有的部分或全部股份就可以賣出;

  (2)兼并收購:即把企業出售給另外一家公司,通常是某個大集團;

  (3)股份回購:即從投資人手中買回投資人在創業企業中所持有的股份。

商業計劃 篇3

  目錄

  一、 概要 ........................................................................................................................... 5

  1. 背景簡述 .................................................................................................................. 5

  2. 主要發起人 .............................................................................................................. 5

  3. 產品服務 .................................................................................................................. 5

  4. 市場對象 .................................................................................................................. 6

  5. 市場容量 .................................................................................................................. 7

  6. 競爭 ........................................................................................................................... 7

  7. 投資出口 .................................................................................................................. 7

  8. 發展戰略 .................................................................................................................. 8

  9. 融資計劃 .................................................................................................................. 8

  二、 市場需求分析 .......................................................................................................... 9

  1. 總體描述 .................................................................................................................. 9

  2. 數據估算 ................................................................................................................ 10

  三、 競爭對手分析 ........................................................................................................ 12

  1. 同國外廠商競爭的策略 ...................................................................................... 12

  2. 同國內廠商的競爭策略 ...................................................................................... 12

  四、 市場與銷售 ............................................................................................................ 17

  1. 市場計劃 ................................................................................................................ 17

  2. 直接銷售 ................................................................................................................ 17

  3. OEM銷售 ............................................................................................................... 17

  4. 分銷商 ..................................................................................................................... 18

  5. 市場的特點 ............................................................................................................ 18

  6. 定價策略 ................................................................................................................ 18

  7. 市場推廣 ................................................................................................................ 19

  五、 產品市場戰略 ........................................................................................................ 20

  1. 總體策略 ................................................................................................................ 20

  2. 產品戰略定位 ........................................................................................................ 20

  六、 進度規劃 ................................................................................................................ 21

  1. 第一階段 ................................................................................................................ 21

  2. 第二階段 ................................................................................................................ 21

  3. 第三階段 ................................................................................................................ 21

  七、 風險分析 ................................................................................................................ 22

  1. 技術風險 ................................................................................................................ 22

  2. 市場風險 ................................................................................................................ 22

  3. 管理風險 ................................................................................................................ 22

  4. 財務風險 ................................................................................................................ 22

  八、 融資計劃和效益分析........................................................................................... 23

  1. 營業收入預測 ........................................................................................................ 23

  2. 投資開銷與用途 ................................................................................................... 24

  1) 總投資規模 .................................................................................................... 24

  2) 人力資源投資 ................................................................................................ 24

  3) 固定資產投資 ................................................................................................ 24

  4) 開發儀器設備清單 ....................................................................................... 25

  5) 流動資金投資 ................................................................................................ 26

  6) 實驗材料明細 ................................................................................................ 26

  7) 營銷費用明細 ................................................................................................ 27

  8) 生產流動資金 ................................................................................................ 27

  3. 融資計劃 ................................................................................................................ 27

  4. 效益分析 ................................................................................................................ 28

  1) 年度總成本 .................................................................................................... 28

  2) 損益表 ............................................................................................................. 29

  3) 現金流量表(全部投資) .......................................................................... 29

  4) 財務評價指標 ................................................................................................ 30

  九、 數字電視產品分析 ............................................................................................... 31

  1. 廣電業務運營支撐系統 ...................................................................................... 31

  1) 業務運營支撐系統的定義與意義 ............................................................. 31

  2) 業務運營支撐系統的定位與功能設計 .................................................... 31

  3) 業務支撐分系統 ............................................................................................ 32

  4) 運營支撐分系統 ............................................................................................ 32

  5) 市場情況 ......................................................................................................... 33

  6) 總結 ................................................................................................................. 34

  2. 數字電視接收管理系統、用戶接收卡 ............................................................ 34

  1) 系統概述 ......................................................................................................... 34

  2) 系統結構與功能 ............................................................................................ 35

  3) 授權體系 ......................................................................................................... 35

  4) 網絡管理(NMS)功能 .............................................................................. 36

  5) 用戶接收智能卡容量以及性能.................................................................. 37

  6) 發卡系統與安全措施 ................................................................................... 38

  7) 市場分析 ......................................................................................................... 39

  3. DVB獨立加擾器 ................................................................................................... 41

  1) 產品介紹 ......................................................................................................... 41

  2) 我們的.獨立加擾器和國外品牌的性能對比 ............................................ 43

  3) 市場分析 ......................................................................................................... 44

  4. DVB機頂盒STB產品分析 ................................................................................... 44

  1) 產品類型與業務范圍 ................................................................................... 44

  2) 國內市場分析 ................................................................................................ 45

  十、 寬帶接入產品分析 ............................................................................................... 46

  1. 產品介紹 ................................................................................................................ 46

  1) Cable Modem .................................................................................................. 46

  2) 無線寬帶路由器 ............................................................................................ 47

  3) 無線網橋 ......................................................................................................... 48

  4) 無線網卡 ......................................................................................................... 48

  2. 產品應用場合 ........................................................................................................ 48

  3. 市場需求分析 ........................................................................................................ 48

  十一、 產品技術路線和功能特點 .......................................................................... 49

  1. 用戶管理及條件接收系統結構框圖 ................................................................ 49

  2. 用戶管理系統技術路線及功能特點 ................................................................ 50

  1) 產品技術路線 ................................................................................................ 50

  2) 產品功能特點 ................................................................................................ 50

  3. 條件接收系統技術路線及功能特點 ................................................................ 51

  1) 產品技術路線 ................................................................................................ 51

  2) 產品功能特點: ............................................................................................ 51

商業計劃 篇4

  1、手機市場概況

  a)這里主要說明手機市場目前的情況,比如用戶量多少億,市場額度大約是多少,找資料描述清楚手機游戲市場的發展勢頭,前景。告知投資人這個市場是一片光明的。

  2、團隊介紹

  a)包括團隊核心成員的介紹,簡歷,擅長的方向,強調核心人員的穩定性,這塊主要是告知投資人團隊很穩定并且也有能力開發出產品。

  3、項目介紹

  a)說明你要做什么樣的游戲,游戲的類型、目標用戶群、美術風格、核心玩法、收費點、及樂趣產生的方式方法。怎么樣引導用戶付費。

  b)還要大概估算出付費用戶的比例。比如3萬用戶付費比例是2%的話就是600人付費。這600人大約能花費多少。也就是說你要告訴投資人我的產品做完了如果推廣的話大約能掙多少錢。

  c)項目的開發周期,開發成本預算,包括人員成本,設備成本,辦公地點成本,等等越詳細越好。

  d)最好羅列一個項目計劃。

  4、產品運營計劃

  a)產品做完了產品如何運營,及運營的成本。比如找哪些合作廠商,他們的合作模式成本是多少,產生效益的周期大約是多少。

  b)產品的2.0版本計劃及開發周期預估,新功能評估。

  5、成本核算

  a)說清楚你要多少錢,用這些錢干什么事兒,這些錢怎么花。

  6、團隊未來發展方向

  a)這里要說明如果你拿到投資,你成了了公司,公司的一個大概規劃,比如研發為主的'話,那第二款產品是什么樣子的要有一個大概的方向性說明。

  b)還有團隊未來要發展的規模,稍微寫一下就可以不用很詳細。

  7、分紅和退股機制

  a)投資人最關系的是什么時候能看到回頭錢,所以項目盈利后怎么分紅是他們比較關心的,一般是1年1分或者半年1分,以1年1分為最常見。

  b)退股機制這塊主要是說明如果投資人不想投資了撤資或者投資人想拋售手中股份的話怎么樣處理。

商業計劃 篇5

  一、公司簡介

  xxxxxxx機構創立于1996年,是由長期在中國、美國、新加坡三國傳媒領域從事經營管理的資深人士創立的、在中國從事電視傳媒業并擁有海外業務網絡的傳媒公司。xxxxxxx機構包括分別注冊于北京、洛杉磯、新加坡的四家電視和廣告公司,目前企業總人數為61人。

  二、產品與服務

  (一)影視節目:xxxxxxx從海外購買或自己包裝、制作影視節目,向國內各地電視臺、音像出版公司、寬帶網絡等媒體公司出售其播映版權而獲利。公司也向海外銷售中國制作的影視節目。

  (二)電視欄目:xxxxxxx對國內外的影視素材進行市場定位、策劃、包裝、制作、整合,形成自有本土版權、獨立品牌的電視節目,通過在全國各地電視頻道播映獲取相應廣告時段的廣告收入。公司目前擁有覆蓋全國的電視欄目有四個,其中包括:《xxxxxxxx》(80家電視頻道)、《xxxxx》(60家頻道),總覆蓋收視人口超過6億。

  三、行業與市場分析

  電視媒體產業是中國政府最后開放的行業,隨著目前廣電政策的逐步放松,這個其經濟效應被長期壓抑的行業正顯示出極大的上升和贏利空間。“制播分離”、“頻道所有權與經營權的分離”、“網臺分離”這些新政策都直接或間接地給非國有電視企業帶來了擴大市場份額的機會。

  至XX年,中國擁有11.85億電視觀眾、1000家以上各類電視臺,已成為世界上最大的電視觀眾市場和電視內容需求市場之一。

  互動電視、寬帶網絡、vod點播等數字媒體的快速發展在未來三年內將為影視內容提供商帶來更大規模的收益。

  xxxxxxx在電視內容提供、電視廣告經營、寬帶內容提供、音像內容提供等方面都占據一定的市場份額。

  四、市場份額與競爭

  在面向全國發行的電視欄目市場領域里,xxxxxxx的主要欄目目前占全國各地頻道總共13520小時/年的節目時段,市場占有率在同類公司里排名第二位。

  在此類市場領域的廣告市場上,xxxxxxx擁有全國各地頻道676小時/年的廣告時間。廣告時間的市場公開價格總額為1.29億元人民幣,在同類公司里排名也是第二位。

  在面向全國發行的電視欄目市場領域中,自XX年1月起,隨著新節目的不斷推出,xxxxxxx的市場份額已超過探索頻道、新華社、歡樂傳媒等主要競爭者,僅排名在光線傳播之后。在未來兩年里,xxxxxxx仍將保持目前的市場擴張和市場份額增長趨勢,到XX年中旬成為欄目數量、占有頻道時間、廣告價值總額排名第一的電視節目公司。

  在影視內容版權交易的市場領域里,XX年xxxxxxx以800小時以上節目量,

  6,964,207元銷售收入在同類公司里排名居2-3名。主要競爭者為:映佳國際、大陸橋、唐龍國際。

  XX年,xxxxxxx與中央電視臺的海外節目交易收入為4,804,412元人民幣,是該臺的第二大海外節目交易伙伴。

  五、營銷戰略

  以迅速擴大市場占有率,進一步形成市場領先者的.地位為公司的營銷戰略。目前已經取得顯著成效:一年以來公司提供的節目在占有頻道時間、廣告價值總額等方面在同類市場領域里排名都上升至第二位。

  六、企業競爭優勢

  (一)海外節目供應網絡

  基于創始人的海外傳媒背景及其運作經驗,xxxxxxx已經建立起一個覆蓋全球的節目供應網絡(由中國節目公司、洛杉磯和新加坡分公司組成),公司在海外節目供應和內容集成方面的能力遠勝于主要競爭對手。

  (二)擁有完善的電視節目產業鏈條

  xxxxxxx是國內少數幾個擁有完善的電視節目產業鏈條(策劃—片源整合—制作—發行—市場營銷—廣告—多媒體開發)的電視企業之一,并在產業鏈的大多數環節上都具備業內一流的實力。

  公司的節目供應網絡由全球300余家主要的制作公司構成,國內發行網絡可定期把節目供達200家以上地方電視頻道。在廣告經營方面,公司已經建立起一個有豐富經驗的銷售團隊,并與茅臺酒、波導手機、中國網通等越來越多的國內外知名產品品牌有了良好的合作。

  (三)龐大的節目庫

  公司長年積累形成的影視節目庫包括超過1300小時的自有版權母帶庫、XX0小時的具有優先使用權的母帶庫、35000小時的樣帶庫、3,000,000小時全球節目資料庫,是目前國內最完整的節目庫之一。

  (四)企業品牌

  xxxxxxx目前已成為國內電視業最知名的電視公司之一。同時,xxxxxxx的英文品牌xxxxxxxx在海外電視業被廣泛認知為“oneofthemostimportantchinabuyer”(最重要的中國交易商之一)。

  七、管理團隊

  xxxxx,創始人,聯合總裁。曾在新加坡、美國長期從事電視傳媒事業,在影視節目策劃、市場運作方面具有豐富的經驗。目前作為中國民營傳媒界的代表人物

  八、長期發展目標

  通過進一步加強公司已經具備的傳媒產業鏈的各主要環節,形成更為完善的傳媒業經營平臺。在未來五年內,公司將發展成為以電視媒體的內容提供和媒體經營為主,同時涉及平面媒體、數字化媒體等其它媒體的跨媒體綜合性傳媒集團。XX年,公司的年營業額將超過億元,XX年,公司的年營業額將超過3億元。

  九、財務預測與融資計劃

  公司在未來兩年的高速成長中,將分別形成2419.58萬元、7201.37萬元的銷售收入以及2227.50萬元、6278.67萬元的現金流入。

  第一期融資計劃:以增資擴股方式融資1000萬—3000萬元人民幣;出讓股份范圍:10%—35%,資金使用:進一步擴大市場占有率,更迅速地占據市場領先地位;大幅度增強自制節目能力和節目開發能力。

  第二期融資計劃:以增資擴股方式融資3000萬—5000萬元人民幣;出讓股份范圍:10%—30%,資金使用:頻道經營與戰略性業務擴展。

  他在電視界享有廣泛的知名度。他一直是“亞洲電視論壇atf”、“中國電視金鷹節”等國內外重要傳媒業盛會的演講嘉賓。

  xxxxx,創始人,聯合總裁。長期在海外和北京、上海從事電視傳媒業的投資和運營。極強的傳媒運作能力和產業整合能力使他成為目前國內電視圈內具有影響力的傳媒經營者。

  xxxxxx,美國公司創始人、海外總經理。長期在好萊塢的電視職業生涯使她成為通曉國際電視行業并具有很強經營能力的職業經理人。

  除了以上來自新加坡、美國的高層傳媒經營人,公司還擁有一支富有傳媒專業經驗的本土核心團隊,共同形成一個高效率的xxxxxxx管理層。

  八、長期發展目標

  通過進一步加強公司已經具備的傳媒產業鏈的各主要環節,形成更為完善的傳媒業經營平臺。在未來五年內,公司將發展成為以電視媒體的內容提供和媒體經營為主,同時涉及平面媒體、數字化媒體等其它媒體的跨媒體綜合性傳媒集團。XX年,公司的年營業額將超過億元,XX年,公司的年營業額將超過3億元。

  九、財務預測與融資計劃

  公司在未來兩年的高速成長中,將分別形成2419.58萬元、7201.37萬元的銷售收入以及2227.50萬元、6278.67萬元的現金流入。

  第一期融資計劃:以增資擴股方式融資1000萬—3000萬元人民幣;出讓股份范圍:10%—35%,資金使用:進一步擴大市場占有率,更迅速地占據市場領先地位;大幅度增強自制節目能力和節目開發能力。

  第二期融資計劃:以增資擴股方式融資3000萬—5000萬元人民幣;出讓股份范圍:10%—30%,資金使用:頻道經營與戰略性業務擴展。

商業計劃 篇6

  1.基本介紹:

  東方工商大學是中國經貿集團有限公司在中國香港注冊的教育機構。東方工商大學擬籌建二級獨立法人股份合作公司,國際農業技術學院。

  國際農業技術學院,將通過網絡或其他方式,向中國廣大農業人員傳授國際最好的農業技術,包括以色列、日本等國正在使用的成熟的農業最新技術。

  2.團隊介紹:

  周建,1965年生, 1994年擔任中國經貿集團有限公司董事長,致力于創辦教育機構,服務于市場。內地出生,常駐北京香港和深圳澳門。

  3.市場特點:

  中國數億農業人員,缺乏廣泛系統的國際農業技術培訓,過去不僅成本高昂,也無法集中學習,更難以系統傳授農業技術。

  中國各地地方農業技術學校,師資力量有限。

  各地主要農業技術教育大學,求學不僅需要時間,而且集中于主要城市,求學成本高昂。

  農業技術的國際傳授,在缺乏互聯網的情況下,無法做到以點到面,更多的是點對點,效率不高。

  創辦國際農業技術學院,通過互聯網,能夠集中實現點對面的傳授。廣大農業人員通過電腦特別是手機移動互聯網設備,能夠以最低成本和時間,學習掌握國際農業技術。消除市場信息壁壘,促進國際技術交流,收集農民技術需求,提供針對性農業技術服務。

  4.產品介紹:

  國際農業技術學院,將提供國際農場、種養殖先進技術。

  國際農業技術學院將設立網站,提供農業技術的視頻和文字教學。由國際專家及農業技術講師傳授各種農業技術。

  5.競爭分析:

  中國市場迄今沒有國際農業技術教學培訓機構。

  中國農業技術高校,難以轉型為國際農業技術教學機構,這涉及到高等教育改革。地方農業技術學校無法提供全面的.國外先進農業技術。

  農業技術公司與網站,限于政策,無法設立比較正規的農業技術學院,無法建立品牌性的農業技術學院。

  以色列等國家,設立直接針對中國的農業技術的中文培訓,缺乏對中國農民的了解。

  香港等地發展國際農業技術教學,市場缺乏敏感性。

  6.盈利模式:

  一般農業技術的傳授,實行免費服務。

  高級農業技術網絡培訓班,收取培訓費。

  地方集中定點培訓,收取培訓班費用。

  農業技術的資料和視頻資料,收取資料費。

  農業技術運用的新設備材料,收取代理費。

  國外技術培訓,收取進修費用。

  7.市場規模:

  中國農村人口9.4億,長期居住農村人口7.5億,從事農業生產的人數約有2億。國家大力支持農業技術推廣,沒有市場政策障礙。農民手機配置比例高,農業技術是職業農民發展的需要。

  9.運營計劃:

  建設網站,配置師資隊伍,擴大網站宣傳,網站用戶達到1000萬,月活躍用戶達到50萬。

  建立3千人(兼職)助教隊伍,發展學員,組建虛擬班級,引導和協助培訓各地學員。

  與國家有關農業技術科研推廣機構建立戰略合作,加強市場一線的技術推廣和宣傳。

  10.融資規模:

  初期目標千萬,出讓10%股權。

  平臺建設40%

  課程研發20%

  專科拓展10%

  市場推廣30%

  10.補充:

  寫好商業計劃書,把產品推銷給消費者只是第一步。產品質量足夠好,消費者重復消費,在消費者里建立口碑,主動推介和代理我們的服務,才是我們推廣我們的服務的市場目標。建立了消費者品牌效應,深入農業技術培訓市場,就建立了市場地位,就方便做到市場領先地位。

商業計劃 篇7

  1、投資者可通過利潤分紅的方式逐步收回投資

  根據前述分析,從融資到位開始3年后,公司的累計總毛利將達******億元,屆時可根據投資者的意愿,a.一次性按事先商定好的比例支付給投資者,從此該公司股權全部歸屬專利權人,與投資者再無任何關聯;b.也可按事先商定的另一比例或根據當時的具體情況比例雙方少量分紅,投資者繼續保留在公司的股份。

  2、投資者可通過上市的方式收回投資

  公司可以爭取在nasdaq或香港創業板或深圳創業板上市或通過買殼、換股等方式上市,屆時,投資者將有投資變現的退出機制。由于該公司是一個全新的、名副其實的高科技公司,成長前景十分誘人,再考慮到溢價發行和市場因素,投資者將會獲得比上述高得多的回報。

  3、投資者可通過整體轉讓股權的方式收回投資

  現在世界上有很多家公司(如:BOSE,松下,東芝,依萊克斯等等,他們大都是世界500強的大公司)正在致力于開發家用自動設備,但他們的研究要么還沒有注意到自動烹制菜肴的方向上來,要么才開始起步,當我們的.公司幾年發展下來后,已初具規模,收購部分股權以取得對這家獨一無二的公司的控制權,應該是他們的首選,而那時他們要付出的資金已遠不是當初投資者所投入的資金了。

  綜上所述,風險資金的安全、增值退出是有充分保證的。

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